Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta | 8 | 22.01.2025 | 8 |
69-2025 (00 01 04, 07 01 04, 00.03)
Liikkumispalvelujen palvelualueen sisäisen valvonnan selonteko vuodelta 2024
Tiivistelmä:
Joukkoliikennelautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi liikkumispalvelujen palvelualueen vuoden 2024 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko siltä osin, kuin se koskee seudullista joukkoliikennettä.
Tksjlk § 8
Kaupunkiympäristöjohtaja Christina Hovi 7.1.2025:
Sisäisen valvonnan ja siihen liittyvän riskienhallinnan asianmukainen järjestäminen koskee kaikkia Turun kaupungin ja kaupunkikonserniin kuuluvia toimielimiä ja tilivelvollista johtoa. Sisäinen valvonta on osa kaupunkikonsernin johtamisjärjestelmää sekä kaupungin johdon ja hallinnon työväline, jonka avulla arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista, toimintaprosesseja ja riskienhallinnan tuloksellisuutta. Valvonnan tarkoituksena on edistää organisaation tehokasta johtamista, riskienhallintaa ja toiminnan tuloksellisuuden arviointia.
Kaupunginvaltuusto on 14.2.2022 § 28 hyväksynyt Turun kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Kaupunginhallitus on hyväksynyt 7.2.2022 § 57 riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan ohjeen.
Kaupunginhallitus vastaa kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Sisäistä valvontaa koordinoi konsernihallinnon sisäinen tarkastus, jonka tehtävänä on valvoa hyvän johtamis- ja hallintotavan, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaista järjestämistä ja niiden tuloksellisuutta.
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyt ovat kiinteä osa kaupunkikonsernin ja sen toimintayksikköjen tavanomaisia suunnittelu-, päätöksenteko-, johtamis- ja toimintaprosesseja. Sisäisellä valvonnalla ja riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan säännösten ja ohjeiden noudattamista sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista ja omaisuuden turvaamista uhkaavia tekijöitä. Valvonnan tarkoituksena on edistää organisaation tehokasta johtamista, riskienhallintaa ja toiminnan tuloksellisuuden arviointia.
Palvelukokonaisuuden johtavien viranhaltijoiden tulee toimeenpanna sisäinen valvonta ja riskienhallinta vastuualueillaan. Lautakunnan tulee valvoa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanoa omalla vastuualueellaan. Kukin lautakunta vastaa oman vastuualueensa osalta riittävien ja toimivien menettelytapojen hyväksymisestä ja niiden toimeenpanon valvonnasta ja varmentamisesta.
Toimiva johto sekä tilivelvolliset viranhaltijat vastaavat asianmukaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamisen edellyttämistä keinoista ja niiden toimivuuden seurannasta. Kukin kaupunkiympäristön palvelualuejohtaja on itsearviointina laatinut palvelualueensa osalta sisäisen valvonnan selonteon viime vuodelta, jonka pohjalta kaupunkiympäristöjohtaja on laatinut koko palvelukokonaisuuden sisäisen valvonnan selonteon.
Lautakuntien tulee käsitellä ja hyväksyä omilla vastuualueillaan palvelukokonaisuuksien selonteot sisäisen valvonnan järjestämisestä, valvonnassa havaituista puutteista sekä sen kehittämistarpeista. Kaupunginhallitus hyväksyy toimintakertomukseen tulevan sisäisen valvonnan selonteon.
Liite 1Sisäisen valvonnan selonteko, kaupunkiympäristö, liikkumispalvelut (salassa pidettävä, salauksen peruste JulkL 24 §:n kohta 8)
Joukkoliikennepalvelujohtaja Sirpa Korte:
EhdotusTurun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päättää hyväksyä liitteen 1 mukaisen liikkumispalvelujen vuoden 2024 sisäisen valvonnan selonteon siltä osin, kuin se koskee seudullisen joukkoliikenteen palvelualuetta.
PäätösEhdotus hyväksyttiin.
Jakelu
tiedKonsernihallinto, sisäinen tarkastus
tiedKonsernihallinto, turvallisuus ja riskienhallinta
Liitteet:
Tksjlk § 8
Liite 1:Sisäisen valvonnan selonteko, kaupunkiympäristö, liikkumispalvelut (salassa pidettävä, salauksen peruste JulkL 24 §:n kohta 8)