KULTTUURILAUTAKUNNAN TALOUSARVION NETTO TOTEUTUMINEN 31.7.2009 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
Koko kulttuuritoimi talousarviomuutoksin |
|
|
|
|
|
KÄYTTÖTALOUS 156 |
|
|
Laskennallinen toteutuminen* |
|
|
(1.000 €) |
Määräraha |
Määräraha |
Toteutunut |
Tot % |
|
|
Netto 2009 |
Netto 7kk |
31.7.2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
NETTO |
|
|
|
|
|
Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia |
-4 080 |
-2 380 |
-2 261 |
55 |
|
Kaupunginteatteri |
-4 809 |
-2 805 |
-2 998 |
62 |
|
Kaupunginorkesteri ja |
-4 621 |
-2 696 |
-2 691 |
58 |
|
Kirjastotoimi |
-10 041 |
-5 857 |
-5 749 |
57 |
|
Museokeskus |
-6 426 |
-3 748 |
-3 592 |
56 |
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä |
-29 977 |
-17 487 |
-17 290 |
58 |
|
|
|
|
|
|
|
* Talousarvion oikean toteutumisprosentin selville saamiseksi menoissa on toteutuneesta koko | |||||
vuoden lomarahasta huomioitu 7/12, samoin kulttuurilautakunnan myöntämistä avustuksista | |||||
sekä KuEL ja Varhe- maksuista (kulttuuriasiainkeskuksen kanslia). |
|
|
|||
Puh. ja it- kulut arvioina. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vuodesta on kulunut 58,3 % |
|
|
|
|
|